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4.2013年,所属中国农机安全报社(以下简称农机报社)在财政专项中支付北京市报刊发行局报刊分送费75.76万元,由该局按月返还部分款项。截至2013年底,农机报社收到返还款28.49万元,用于日常开支。2006年,审计署下发了《2006~2010年审计工作发展规划》,进一步明确了今后五年审计工作的任务和目标。我们结合新疆自治区的实际,研究制定了具体实施意见,作出了安排和部署。对今后的审计工作提出了以下任务、目标和要求:[详情]

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五是强化作风建设,打造审计铁军。 审计机关的作风建设永远在路上,要强化宗旨意识,坚持和发扬艰苦奋斗精神,努力提升人生境界,要在坚持中深化、在深化中坚持,要以抓铁有痕、踏石留印的劲头,交上作风建设的合格答卷。推进依法审计,关键在严格约束审计权力运行。审计署党组仔细研究涉及审计人员的违纪违法问题发现,虽然问题在极少数审计干部中发生、形式和成因各不相同,但主要是在权力运行制约监督的薄弱环节被不法分子“公关”“围猎”所致。[详情]

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对会计账簿内容的审阅主要是:审阅会计账簿记录反映的内容是否真实、合法。账户对应关系是否与记账凭证(科目汇总表)一致,是否符合会计制度的要求;明细记录的内容是否与记账凭证一致,有无错误舞弊。甘肃省古浪县扶贫办等5个部门和黑松驿镇等12个乡镇通过编造虚假补助发放表、虚开发票等方式,套取33个扶贫项目的140.25万元培训资金,用于购置车辆和公务接待等。[详情]

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7.2013年,所属水推总站未执行政府采购程序采购209万元试验用饲料;中国水产科学研究院(以下简称水科院)的1个项目邀请参与投标的3家公司中,有1家不属于中央国家机关限额内工程项目定点施工企业。 [详情]

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  2013年至2014年,林业局所属亚太森林网络管理中心、中南院挪用项目资金320.73万元,用于改造培训场所、购置平板电脑及向单位职工发放差旅费补贴、咨询费等,其中2014年296.88万元。对会计报表的审阅是审计实施阶段一项非常重要而又复杂的工作。在会计报表审阅过程中,会计人员应履行必要的审阅程序,保持应有的职业谨慎,获取充分、适当的证据,以发现可能存在的导致会计报表发生重大错报的情况。[详情]

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三是进一步加强信息公开的信息化渠道建设。在今年初步建设基础上,明年全面推进包括升级改版后的审计署门户网及手机APP、政务微信平台、舆情监测平台等自媒体平台的正式运行。探索采取外包方式运行维护各类自媒体载体。第一条 为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,促进内部审计工作发展,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及其他有关法律法规,制定本规定。[详情]

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这18.42万元,是由于财政部出国超支导致的。审计报告显示,2013年,财政部部本级3个出国(境)团组超标准列支18.42万元,其中:超标准列支机票款10.68万元、住宿费7.74万元。3 、公 司 购 买 深 圳 兴 飞 1 0 0 % 股 权 配 套 融 资 1 2 0 , 0 0 0 万 元 、 出 售 资 产 成 交 价 2 2 , 1 2 3 . 7 4 万元合[详情]

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——进一步深化财政审计,以揭露问题、规范管理、完善制度、推进改革、提高资金使用效益为目标,坚持本级预算执行审计与下级政府财政决算审计相结合(财政、预算单位、专项资金、建设项目)。按照有关法律法规的规定,所有的外商投资企业和很多内资企业都要每年向财政、工商、税务、外汇管理等部门提交审计报告。这样说来,这些部门都是审计报告的使用者。而每一个政府部门,对于审计报告都有自己的想法。[详情]

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为贯彻落实十八届三中、四中全会精神和国务院要求,2014年8月起,审计署组织全国审计机关持续开展对地方各级人民政府、国务院相关部门贯彻落实政策措施情况的跟踪审计。现将国家工商行政管理总局《关于对商请将审计机关列为查询企业档案不交费单位的复函》(办函字[2002]第6号)转发给你们,请将此复函作为审计工作中查询企业档案不交费的依据。[详情]

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2012年至2014年,所属机关服务中心将收到的北京德宝会议中心承包费及按照合同约定返还承包单位维修改造费在往来科目核算,造成少计收入990万元、少计支出600万元,其中2014年少计收入330万元、少计支出200万元。审计署人教司巡视员兼副司长刘小丽:涉及到很多方面,比如基本建设,包括一些基础设施,还有一些环境资源还有农业专项等,这个面还是比较广的。以往我们有都在做,这次框架意见要求要全覆盖。[详情]

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审计署审计(调查)单位539个,现场审计工作量364432人·天,全年可用金额计量的审计工作成果为649.5亿元,即:查出违规问题金额599.4亿元,损失浪费问题金额47亿元,侵害人民群众利益问题金额3.1亿元。“如何保障审计的独立性”?也被媒体认为是此次审计制度改革的核心。此次出台的意见中,明确提出,强化上级审计机关对下级审计机关的领导,围绕增强审计监督的整体合力和独立性,强化全国审计工作统筹。[详情]

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4.2009年至2012年,局本级、北京调查总队扩大开支范围分别在项目支出中列支基本支出1194.76万元、289.41万元,所属离退休干部局在人员经费中列支公用经费71.28万元。(2)2013年,局本级和所属极地办超预算列支出国(境)费用365.17万元,并向所属极地中心摊派9.01万元;局本级和所属卫星中心超标准列支出国(境)费12.09万元。[详情]

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——切实做好离退休干部工作。继续落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,加强党建和思想政治建设,发挥党支部对离退休干部的教育引导作用,坚持以人为本,营造舒心和谐环境,不断提高服务与管理水平。据冯起忠介绍,去年市本级预算执行和其他财政收支审计发现的问题向市人大常委会报告、市人大常委会作出了相关决议后,市政府及相关职能部门、被审计单位高度重视,所披露的问题得到有效整改。通过整改,已促进增收节支15632万元。[详情]

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审计结果表明,文化部和本次审计的所属单位2013年度预算收支基本符合预算法及相关法律法规规定,财务处理基本符合相关法律和财务制度的规定,建立了较完善的内部控制制度并基本得到执行,对以前年度审计查出的问题积极进行了整改。Dietz Mertin:如果各国采用不同的审计准则,可能得到不同的审计报告。这就要求阅读者知道审计报告是根据什么标准出具的,这一点非常重要。虽然各国的法律不同,但不应对各国的会计、审计准则有太大的影响。[详情]

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——加强审计硕士专业学位教育工作。积极发挥全国审计专业学位研究生教育指导委员会的作用,在国务院学位委员会、教育部和人力资源社会保障部的指导下,做好审计硕士专业学位研究生教育工作。一些案件涉及民生领域,如云南省第一医院原院长王天朝就要求进口医疗设备供应商在中标后,将采购合同“委托”其亲属参股企业代理牟取暴利,并接受药品供应商出资购买的房产等财物。此前,最高检曾公告说,王天朝名下有100套房子。[详情]

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(二)关于云南省超强台风应急救灾综合财力补助结存2500万元未安排使用的问题。云南省财政厅积极整改,通过统筹整合方式,2016年11月将上述资金用于云南省水利建设项目。11个直属单位:计算机技术中心、机关服务局、审计科研所、审计干部培训中心、中国审计学会、中国内部审计协会、中国时代经济出版社、中国审计报社、国外贷援款项目审计服务中心、审计博物馆和审计干部教育学院。[详情]

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为了进一步深化惩防体系建设,建立健全廉政风险防控机制 ,确保行政权力规范行使和审计监督职责的公正履行,防控廉政建设风险。近日,大荔审计局按照上级有关要求,结合审计工作实际,确定了廉政风险点、制定了控制重点和方法。[主持人]:好,非常谢谢马司长。再次感谢刘司长和马司长参加今天的访谈,确实给了我们非常多、非常有价值的信息和建议,也再次感谢电脑前网友的陪伴,今天的访谈到此为止。谢谢两位,辛苦了![14:59][详情]